A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
O objetivo desta funcionalidade é permitir que a concessionária possa aceitar, ou não, a justificativa informada AQUI pela empresa responsável pela leitura do contrato do grupo de faturamento. A concessionária tem até o dia do cálculo da Nota de Avaliação de Desempenho NAD para aceitar ou não a justificativa. A opção pode ser acessada via Menu de Sistema, no caminho: GSAN > Micromedição > Desempenho de Contrato de Leitura > Validar Justificativa de Retorno de Fiscalização. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo: |
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes. |
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Acima, a funcionalidade exibe o filtro para selecionar as ordens de serviço de fiscalização de contrato de leitura, para que as justificativas informadas AQUI sejam validadas. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI. O único campo obrigatório é o Exibir, que define quais justificativas retornarão da pesquisa: Analisadas, Não Analisadas ou Todas. Depois de informá-lo, preencha ao menos um dos campos disponibilizados que sobraram e clique em . Feito isso, o sistema visualiza a próxima tela. Atenção: o campo Mês/Ano Faturamento não é exibido preenchido, e permite edição. |
Acima, perceba que o campo preenchido Ordem de Serviço deixa livre para edição o campo Mês/Ano de Faturamento, e desabilita os campos Matrícula do Imóvel, Grupo de Faturamento, Gerência Regional, Unidade de Negócio e Localidade. Dito isso, a tela exibida acima traz a ordem de serviço com o link aberto para validar uma justificativa de retorno de fiscalização de leitura. Para abrir o link basta clicar sobre ele. No campo Justificativa Aceita, selecione entre Sim ou Não. Caso a ordem de serviço ainda esteja no prazo para ser analisada e você não tenha alterado o Mês/Ano Faturamento o sistema permite informar ou alterar a análise da justificativa (com no máximo 400 caracteres); caso contrário, o campo para descrição da análise é desabilitado. Além de visualizar os detalhes da ordem de serviço, é possível consultar as 3 (três) fotos anexadas durante a justificativa. Para isso, basta clicar no link Ver Fotos. O sistema visualiza a tela abaixo: |
Agora, informe a justificativa e clique em . |
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Mês/Ano Faturamento | Exibido como sugestão de filtro, mas permitindo edição, no formato MM/AAAA. |
Ordem de Serviço | Informe a ordem de serviço, ou clique no botão para selecionar a ordem desejada AQUI. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Matrícula do Imóvel | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão para selecionar a matrícula desejada AQUI. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Grupo de Faturamento | Caso tenha sido informada a ordem de serviço ou a matrícula do imóvel, este campo é desabilitado. Nele, escolha o grupo de faturamento que possui contrato de leitura da empresa do usuário que está logado no GSAN. |
Gerência Regional | Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema. |
Unidade de Negócio | Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema. Caso tenha informado a Gerência Regional, o campo exibe apenas as unidades da gerência selecionada. |
Localidade | Informe o código de uma localidade com até três dígitos e tecle Enter, ou clique em . Neste caso, é apresentada uma tela de popup, onde é possível efetuar a pesquisa das localidades cadastradas. Após a informação do código de uma localidade, ou da seleção de uma localidade na tela de pesquisa, o sistema apresenta o nome da localidade no campo correspondente. Para obter ajuda sobre a funcionalidade clique aqui Pesquisar Localidade. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Exibir | Escolha entre ordens Analisadas, Não Analisadas ou Todas. |
Justificativa Aceita | Informe se a justificativa foi aceita, entre Sim ou Não. Deixe seu parecer por extenso, com até 400 caracteres. |