A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover um grupo de faturamento utilizado no sistema GSAN. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: GSAN > Faturamento > Grupo > Manter Grupo de Faturamento. |
Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique aqui) e clique no botão . Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:
Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados: |
Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s). Para excluir todos os itens, clique no hiperlink Todos, em seguida, clique no botão . Para atualizar um item, clique no link do campo Descrição e será exibida a tela Atualizar Grupo de Faturamento: |
Atenção: o campo opcional Dia de Vencimento Alternativo só é visualizado caso o parâmetro Quantidade de dias para vencimento alternativo esteja ativo e diferente de nulo. Ao lado do campo, é visualizado também um calendário com os 31 dias do mês corrente onde podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento que está sendo atualizado. Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal. No campo Contrato de Leitura, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo Empresa. A seleção é opcional para atualização e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho. |
Para excluir ou incluir as datas do vencimento alternativo, selecione-as clicando sobre elas com o mouse. Caso nenhuma data seja selecionada, todas as datas alternativas existentes serão excluídas. Para gerar o relatório com os grupos de faturamento cadastrados, clique no botão da tela 2. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão . |
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Código | Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos. |
Descrição | Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres. |
Descrição Abreviada | Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres. |
Mês/Ano de Referência | Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa. |
Dia do Vencimento | Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos. |
Dia do Vencimento Alternativo | Campo visualizado caso o parâmetro Quantidade de dias para vencimento alternativo esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida. |
Empresa | Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura. |
Contrato de Leitura | Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo Empresa. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho. |
Motivo da Revisão | Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento. |
Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo? | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe Não. |
Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito? | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe Não. |
Indicador de Impressão de Contas em Campo | Campo obrigatório. Selecione a opção Sim para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe Não. |
Indicador de Uso | Campo obrigatório - A opção Ativo indica que o grupo está em uso no sistema, caso contrário, informe a opção Inativo. |
Botão | Descrição da Funcionalidade |
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Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. | |
Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox. | |
Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. | |
Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. | |
Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório GRUPOS DE FATURAMENTO CADASTRADOS. | |
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. | |
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. | |
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados referente ao grupo de faturamento. |
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