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Inserir Situação de Cobrança
| O objetivo desta funcionalidade é incluir as informações parametrizadas necessárias para a situação de cobrança. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobrança > Situação de Cobrança > Inserir Situação de Cobrança. | 
Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. | 
|---|
 
| Acima, informe os dados necessários para efetuar a inclusão da situação de cobrança, conforme as orientações de preenchimento dos campos detalhadas AQUI. Atenção: no campo Unidade Organizacional Trâmite é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança. Foram alteradas as funcionalidades de Gerar Certidão Negativa de Débitos (CND), por Cliente e por Imóvel, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção está com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na Situação de Cobrança, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança estiver igual a Ativa, e em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem: O imóvel está na situação de Cobrança « Descrição da Situação de Cobrança » que não permite geração de certidão negativa de débitos. Caso o campo Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito esteja ativado com Sim, o sistema bloqueia a emissão do extrato de débito no Webservice de cartão de crédito de um terminal de autoatendimento (Totem), informando a seguinte mensagem: Situação Especial de Cobrança do imóvel não permite gerar Extrato de Débitos. 
Após preencher os campos necessários, clique em  
 | 
Tela de Sucesso
 
Preenchimento dos Campos
| Campo | Orientações para Preenchimento | 
|---|---|
| Descrição | Campo obrigatório. Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres. | 
| Motivo de Revisão da Conta | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. | 
| Profissão | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. | 
| Ramo de Atividade | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. | 
| Indicador de Exigência de Advogado | Informe uma das opções Sim ou Não. Caso seja exigido advogado, marque Sim, caso contrário, informe Não. | 
| Indicador de Bloqueio de Parcelamento | Campo obrigatório -  Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação | Campo obrigatório. Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação | Campo obrigatório. Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial | Campo obrigatório. Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares | Campo obrigatório. Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado | Campo obrigatório. Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Indicador Cancela Negativação do Imóvel | Campo obrigatório. Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Indicador Bloquear Alteração de Vencimento da Conta | Campo obrigatório. Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos | Campo obrigatório. Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito | Campo obrigatório. Informe uma das opções Sim ou Não. Será exibida com a opção Não marcada, mas permite alterar. | 
| Unidade Organizacional Trâmite | Informe com até 4 dígitos ou clique em  para pesquisar AQUI. Aqui é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança. | 
| Tipo de Solicitação | Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo Unidade Organizacional Trâmite estiver preenchido. | 
| Especificação | Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo Tipo de Solicitação estiver preenchido. | 
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade | 
|---|---|
|  | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. | 
|  | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. | 
|  | Ao clicar neste botão, o sistema Insere os dados nas bases de dados. | 


