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Encerrar Faturamento

O objetivo dessa funcionalidade (desenvolvida para a MANAM) é exibir a situação do faturamento por grupo (divididos entre Faturados e Não Faturados), permitindo o encerramento do faturamento da empresa para o início de novo ciclo, com a alteração da referência dos grupos eventualmente não faturados.

A opção pode ser acessada via Menu do Sistema através do caminho: GSAN > Faturamento > Encerrar Faturamento. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

O fato de o sistema permitir um novo registro de exceção do faturamento, paralelo a um já vigente (registro efetuado na funcionalidade Inserir Situação Especial de Faturamento) resulta na necessidade de alteração do tratamento dessas situações especiais durante o processo de Encerramento do Faturamento, que passa a ser realizado mediante esta funcionalidade, e não mais através da execução manual de um script.

Dito isso, acima temos todos os grupos de faturamento, divididos entre os que estão faturados e/ou os que não estão faturados, todos obrigatoriamente com a referência atualizada. Essa referência compreende:

  1. No caso do Faturamento, a atualização para ano + o mês que está começando + 1;
  2. No caso da Arrecadação, a atualização para o ano + o mês que está começando.

Além disso, o encerramento do faturamento trata as situações especiais de faturamento da seguinte forma:

  1. Encerramento das situações com fim previsto para a referência do faturamento que está sendo encerrada;
  2. Ativação das novas situações, com inicio previsto para nova referência do faturamento.


Dito isso, o sistema seleciona os grupos de faturamento de acordo com as seguintes regras:

  1. Caso a opção selecionada seja Faturados, o sistema seleciona os grupos já faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.
  2. Caso a opção selecionada seja Não Faturados, o sistema seleciona os grupos não faturados, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.
  3. Caso a opção selecionada seja Todos, o sistema seleciona todos os grupos, ordenando pela descrição do grupo em ordem crescente.

Confirme a seleção e clique em . O sistema executa algumas validações:

  1. Verificar seleção dos grupos de faturamento:
    1. Caso nenhum grupo de faturamento seja selecionado, o sistema exibe a mensagem: Nenhum Grupo de Faturamento selecionado. Informe outra opção de seleção e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
  2. Verificar existência de grupos de faturamento não faturados:
    1. Caso existam grupos não faturados:
      1. O sistema exibe a mensagem de erro: ATENÇÃO: Os grupos «lista de grupos» não foram faturados. Para prosseguir atualize a referência dos grupos.
    2. Verificar sucesso da transação:
      1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: Encerramento do faturamento realizado com sucesso.

Preenchimento dos Campos

CampoOrientações para Preenchimento
Referência Atual do FaturamentoCampo preenchido automaticamente pelo sistema, não permite alteração.
Situação dos Grupos de FaturamentoCampo obrigatório. Selecione o grupo de faturamento, entre Faturados, Não Faturados e Todos.

Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o procedimento.
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o procedimento e retorna à tela principal.
Ao clicar neste botão, o sistema encerra o faturamento dos grupos selecionados, exibindo a tela de sucesso.

Referências

Termos Principais

Faturamento




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ajuda/encerrar_faturamento_-_manam.txt · Última modificação: 14/06/2019 11:40 por tadeu.sarmento