

Approvals: 0/1 A Versão Anteriormente Aprovada (12/07/2017 18:58) está disponível.

Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de conteúdos
Manter Tipo de Débito
O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover o tipo de débito a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Débito > Manter Tipo de Débito. |
Feito isso, o sistema acessa tela de filtro a seguir:
Observação
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
---|
Acima, informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão
Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados: |
Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no link Todos. Em seguida, clique no botão
Para atualizar um item, clique no link do campo Descrição. Para gerar o relatório com os tipos de débitos cadastrados, clique no botão Após clicar no link do campo Descrição, o sistema exibe a tela abaixo. |
Agora, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão |
MODELO DO RELATÓRIO: TIPOS DE DÉBITOS CADASTRADOS
Tela de Sucesso
Preenchimento dos Campos
Campo | Preenchimento dos Campos |
---|---|
Descrição do Tipo de Débito | Campo obrigatório - Informe a descrição do tipo de débito, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres. Não aceita caracteres especiais. |
Descrição do Tipo de Débito Abreviada | Informe a descrição do tipo de crédito abreviada, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não aceita caracteres especiais. |
Tipo do Lançamento do Item Contábil | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Tipo de Financiamento | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Indicador de Geração do Débito Automática | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar o tipo de débito será gerado automaticamente, caso contrário, informe Não. |
Indicador de Geração de Débito em Conta | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito em conta, caso contrário, informe Não. |
Valor Limite do Débito | Campo obrigatório - Informe o valor limite do crédito, em moeda corrente, com 11 (onze) inteiros e duas casas decimais. |
Valor Sugerido | Informe o valor sugerido para o débito. |
Indicador de Cartão de Crédito | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito através de cartão de crédito, caso contrário, informe Não. |
Juros de Contrato de Parcelamento por Cliente | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o tipo de débito corresponde a juros de contrato de parcelamento por cliente, caso contrário, informe Não. O sistema exibe com a opção Não marcada, mas pode ser modificada. |
Indicador de Uso | Campo obrigatório - Selecione uma das opções: Ativo - Indica que o item encontra-se disponível para uso no sistema; Inativo - Indica que o item não se encontra disponível para uso no sistema. |
Funcionalidade dos Botões
Botão | Descrição da Funcionalidade |
---|---|
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos tipos de débitos cadastrados. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados, referente ao tipo de débito. |
Referências
Termos Principais
Faturamento
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN