ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas
Tabela de conteúdos
Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas
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O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas. |
Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em
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Tela de Sucesso
Preenchimento dos Campos
| Campo | Orientações para Preenchimento |
|---|---|
| Referência das Faturas | Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
| Código do Cliente Responsável Superior | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: Código do Cliente Inicial; e Código do Cliente Final. Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| Faixa por Cliente Responsável: | |
| Código do Cliente Inicial | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo Código do Cliente Responsável Superior. Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
| Código do Cliente Final | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo Código do Cliente Responsável Superior. Informe o código do cliente final, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas. |
Referências
Termos Principais
ajuda/cobranca/gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas.txt · Última modificação: 22/12/2017 18:51 por tadeu.sarmento


. O sistema envia o arquivo texto para processamento
para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
ao lado do campo em exibição.
