[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] ====== Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa ====== O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa**. Usuário seleciona a opção de gerar arquivo //TXT// de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo TXT, conforme descrito na orientação para preenchimento. Feito isso, o sistema seleciona, por //Empresa//, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada. Caso o usuário confirme a geração do arquivo //TXT//, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados. - Verifica existência da empresa: - Caso o código da empresa informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: //Empresa inexistente//. - Valida referência: - Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: //Referência inválida//. - Verifica referência final menor que referência inicial: - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem: //Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período//. - Nenhum registro encontrado: - Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: //A pesquisa não retornou nenhum resultado//. - Verifica existência de dados: - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> inexistente// e cancela a operação. - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção// e cancela a operação. ====== Preenchimento dos Campos ====== ^Campo^Orientações para Preenchimento^ |Empresa|Campo obrigatório - Informe o código da empresa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |Referência de Pagamento|Campo obrigatório - Informe a referência de pagamento. O sistema seleciona os pagamentos referentes ao período informado para as contas que estão em cobrança.| |Referência Inicial|Campo obrigatório - Informe a referência inicial, no formato mm/aaaa (mês, ano).| |Referência Final|Campo obrigatório - Informe a referência final, no formato mm/aaaa (mês, ano).| \\ ====== Funcionalidade dos Botões ====== ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.| |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| |{{:ajuda:cobranca:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.| |{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.| \\ ===== Referências ===== **[[=postgres:cobranca:uc0959|Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa]]** ==== Termos Principais ==== **[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** \\ Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN