[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
====== Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa ======
O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa**.
Usuário seleciona a opção de gerar arquivo //TXT// de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo TXT, conforme descrito na orientação para preenchimento. Feito isso, o sistema seleciona, por //Empresa//, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada.
Caso o usuário confirme a geração do arquivo //TXT//, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados.
- Verifica existência da empresa:
- Caso o código da empresa informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: //Empresa inexistente//.
- Valida referência:
- Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: //Referência inválida//.
- Verifica referência final menor que referência inicial:
- Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem: //Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período//.
- Nenhum registro encontrado:
- Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: //A pesquisa não retornou nenhum resultado//.
- Verifica existência de dados:
- Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> inexistente// e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção// e cancela a operação.
====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Orientações para Preenchimento^
|Empresa|Campo obrigatório - Informe o código da empresa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Referência de Pagamento|Campo obrigatório - Informe a referência de pagamento. O sistema seleciona os pagamentos referentes ao período informado para as contas que estão em cobrança.|
|Referência Inicial|Campo obrigatório - Informe a referência inicial, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
|Referência Final|Campo obrigatório - Informe a referência final, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
\\
====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:cobranca:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.|
|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.|
\\
===== Referências =====
**[[=postgres:cobranca:uc0959|Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa]]**
==== Termos Principais ====
**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
\\
Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN