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ajuda:arrecadacao_financeiro

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 [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]] [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
 ====== Aba Arrecadação Financeiro ====== ====== Aba Arrecadação Financeiro ======
 +<columns>
 +Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, na base de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.
 +</columns>
  
 +Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
 +\\
  
-Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, nas bases de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees+==== Observação ==== 
- +^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ 
-A funcionalidade pode ser acessada no caminho: [[:ajuda:pagina_inicial|Gsan]] [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]. +<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :ajuda:cadastro_-_info_param_sist_-_aba_arrec_finan.png?nolink  |}} 
 +</WRAP> 
 +\\
  
-Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:+<columns> 
 +Para facilitar a navegação entre as abas, selecione-as clicando no link abaixo:
  
-  * [[:ajuda:Dados Gerais]] +  * **[[:ajuda:Dados Gerais]]** 
-  * [[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]] +  * **[[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]** 
-  * [[:ajuda:Arrecadação Financeiro]] +  * **[[:ajuda:Arrecadação Financeiro]]** 
-  * [[:ajuda:Medição Cobrança]] +  * **[[:ajuda:Medição Cobrança]]** 
-  * [[:ajuda:Atendimento Segurança]]+  * **[[:ajuda:Atendimento Segurança]]**
  
-{{:ajuda:cadastro_-_info_param_sist_-_aba_arrec_finan.png?nolink|}}+Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o processo de baixa automática de pagamento, considerando as situações e as regras descritas a seguir: 
 +  * Quando a conta entregue ao cliente através do Impressão Simultânea de Conta (ISC), por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo //Valor Máximo a ser Baixado//, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a baixa da conta e do recebimento. 
 +  * Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo **Diferença Máxima**. 
 +  * Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade **Retificar Conta**. 
 +  * Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao passo que classifica os pagamentos e as devoluções. 
 +</columns>
 \\ \\
  
-Por solicitação da CAERN, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o Processo de Baixa Automática, considerando as situações e as regras descritas a seguir: +<WRAP center round box 100%> 
-  * Quando a conta entregue ao cliente - através do ISC, por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo "Valor Máximo a ser Baixado", será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a "baixa" da conta e do recebimento. +{{  :ajuda:financeiro_arrecadacao.jpg?nolink  |}} 
-  * Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo "Diferença Máxima"+</WRAP>
-  * Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade "Retificar Conta"+
-  * Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao step que classifica os pagamentos e as devoluções. +
- +
-{{:ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_arrecfinanc2_-_postgrees.png?nolink|}}+
 \\ \\
  
Linha 31: Linha 41:
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^ ^Campo^Orientações para Preenchimento^
 |**PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO:**| |  |**PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO:**| | 
-|Mês e Ano de Referência(*)|Campo obrigatório Este campo é exibido e refere-se mês e ano da arrecadação.|+|Mês e Ano de Referência|Campo obrigatórioEste campo é exibido e refere-se ao mês e ano da arrecadação.|
 |Código da Empresa para FEBRABAN|Informe o código da empresa referente a FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.| |Código da Empresa para FEBRABAN|Informe o código da empresa referente a FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
 |Número do Layout da FEBRABAN|Informe o número do layout da FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.| |Número do Layout da FEBRABAN|Informe o número do layout da FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
Linha 39: Linha 49:
 |Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe o Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos.| |Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe o Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos.|
 |Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe a Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos.| |Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe a Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos.|
-|Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções "Simou "Não".| +|Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções "Simou "Não".| +|Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Indicador do Valor do Movimento Arrecadador(*)|Campo obrigatório Selecione uma das opções "Simou "Não".|+|Indicador do Valor do Movimento Arrecadador|Campo obrigatórioSelecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
 |Número Convênio Ficha Compensação|Informe o Número Convênio Ficha Compensação, com no máximo 7 (sete) dígitos.| |Número Convênio Ficha Compensação|Informe o Número Convênio Ficha Compensação, com no máximo 7 (sete) dígitos.|
 |**Baixa Automática de Pagamentos:**| |  |**Baixa Automática de Pagamentos:**| | 
 |Valor Máximo a ser Baixado|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.| |Valor Máximo a ser Baixado|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.|
 |Diferença Máxima para Baixa|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.| |Diferença Máxima para Baixa|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.|
-|Indicador Contrato Bancário da Carteira 17|Informe a opção "Simpara indicar a "Carteira 17". - A opção "Nãoindica que a opção será "Carteira 18".|+|Indicador Contrato Bancário da Carteira 17|Informe a opção //Sim// para indicar a //Carteira 17//. - A opção //Não// indica que a opção será //Carteira 18//.|
 |**PARÂMETROS PARA O FINANCEIRO:**|  | |**PARÂMETROS PARA O FINANCEIRO:**|  |
 |Percentual de Entrada Mínima para Financiamento|Informe o Percentual de Entrada Mínima para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.| |Percentual de Entrada Mínima para Financiamento|Informe o Percentual de Entrada Mínima para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
Linha 54: Linha 64:
 |Número Máximo para Parcela de Crédito|Informe o Número Máximo para Parcela de Crédito, com no máximo 3 (três) dígitos.| |Número Máximo para Parcela de Crédito|Informe o Número Máximo para Parcela de Crédito, com no máximo 3 (três) dígitos.|
 |Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento|Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.| |Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento|Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
-|Código Relatório Dados Diários(*)|Campo obrigatório Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|+|Código Relatório Dados Diários|Campo obrigatórioSelecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
 \\ \\
  
Linha 61: Linha 71:
  
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Utilize este botão para voltar aba anterior.| +|{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Utilize este botão para voltar à aba anterior.| 
-|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte.| +|{{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?90|}}|Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte.| 
-|{{:ajuda:cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.| +|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.| 
-|{{:ajuda:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.|+|{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.|
  
 +===== Referências =====
 +**[[=postgres:cadastro:uc0060|Inserir Parâmetros Sistema]]**
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 +==== Termos Principais ====
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 +**[[=ajuda:sistema_parametro|Sistema Parâmetro]]**
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-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN+Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/arrecadacao_financeiro.1433795527.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)