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ajuda:arrecadacao_financeiro

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 +[[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
 +====== Aba Arrecadação Financeiro ======
 +<columns>
 +Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, na base de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.
 +</columns>
  
 +Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
 +\\
 +
 +==== Observação ====
 +^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:cadastro_-_info_param_sist_-_aba_arrec_finan.png?nolink  |}}
 +</WRAP>
 +\\
 +
 +<columns>
 +Para facilitar a navegação entre as abas, selecione-as clicando no link abaixo:
 +
 +  * **[[:ajuda:Dados Gerais]]**
 +  * **[[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]**
 +  * **[[:ajuda:Arrecadação Financeiro]]**
 +  * **[[:ajuda:Medição Cobrança]]**
 +  * **[[:ajuda:Atendimento Segurança]]**
 +
 +Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o processo de baixa automática de pagamento, considerando as situações e as regras descritas a seguir:
 +  * Quando a conta entregue ao cliente através do Impressão Simultânea de Conta (ISC), por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo //Valor Máximo a ser Baixado//, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a baixa da conta e do recebimento.
 +  * Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo **Diferença Máxima**.
 +  * Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade **Retificar Conta**.
 +  * Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao passo que classifica os pagamentos e as devoluções.
 +</columns>
 +\\
 +
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:financeiro_arrecadacao.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
 +\\
 +
 +===== Preenchimento dos campos =====
 +
 +^Campo^Orientações para Preenchimento^
 +|**PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO:**| | 
 +|Mês e Ano de Referência|Campo obrigatório. Este campo é exibido e refere-se ao mês e ano da arrecadação.|
 +|Código da Empresa para FEBRABAN|Informe o código da empresa referente a FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
 +|Número do Layout da FEBRABAN|Informe o número do layout da FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
 +|Indicador da Conta Bancária para Devolução|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 +|Número do Módulo Verificador|Informe o número do módulo utilizado no cálculo do dígito verificador.|
 +|Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos|Informe o Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos.|
 +|Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe o Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos.|
 +|Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe a Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos.|
 +|Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
 +|Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
 +|Indicador do Valor do Movimento Arrecadador|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
 +|Número Convênio Ficha Compensação|Informe o Número Convênio Ficha Compensação, com no máximo 7 (sete) dígitos.|
 +|**Baixa Automática de Pagamentos:**| | 
 +|Valor Máximo a ser Baixado|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.|
 +|Diferença Máxima para Baixa|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.|
 +|Indicador Contrato Bancário da Carteira 17|Informe a opção //Sim// para indicar a //Carteira 17//. - A opção //Não// indica que a opção será //Carteira 18//.|
 +|**PARÂMETROS PARA O FINANCEIRO:**|  |
 +|Percentual de Entrada Mínima para Financiamento|Informe o Percentual de Entrada Mínima para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
 +|Máximo de Parcelas para um Financiamento|Informe o Máximo de Parcelas para um Financiamento, com no máximo 3 (três) dígitos.|
 +|Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço|Informe o Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
 +|Percentual de Taxa de Juros para Financiamento|Informe o Percentual de Taxa de Juros para Financiamento , com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
 +|Número Máximo para Parcela de Crédito|Informe o Número Máximo para Parcela de Crédito, com no máximo 3 (três) dígitos.|
 +|Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento|Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
 +|Código Relatório Dados Diários|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
 +\\
 +
 +====== Funcionalidade dos Botões ======
 +
 +
 +^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 +|{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Utilize este botão para voltar à aba anterior.|
 +|{{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?90|}}|Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte.|
 +|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
 +|{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.|
 +
 +===== Referências =====
 +**[[=postgres:cadastro:uc0060|Inserir Parâmetros Sistema]]**
 +
 +
 +==== Termos Principais ====
 +
 +**[[=ajuda:sistema_parametro|Sistema Parâmetro]]**
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/arrecadacao_financeiro.1426855289.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)