ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos
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[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Informar Acerto Documentos não Aceitos ====== | ====== Informar Acerto Documentos não Aceitos ====== | ||
- | + | < | |
- | O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[: | + | O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[: |
+ | </ | ||
Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir, com a **Aba Pagamento**: | Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir, com a **Aba Pagamento**: | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
==== Aba Pagamento ==== | ==== Aba Pagamento ==== | ||
- | + | < | |
- | Nesta aba, o usuário | + | Nesta aba, o usuário |
+ | </ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
- | Acima, selecione o **Período de Pagamento**, | + | < |
+ | Acima, selecione o **Período de Pagamento**, | ||
- | Em seguida, o sistema apresenta a tela com os dados resultantes do filtro: | + | Em seguida, o sistema apresenta a tela com os dados das guias de pagamento |
+ | </ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
+ | < | ||
Marque no checkbox do item desejado, no campo **Selecionar**. Na sequência, clique no botão {{: | Marque no checkbox do item desejado, no campo **Selecionar**. Na sequência, clique no botão {{: | ||
+ | </ | ||
==== Aba Débito ==== | ==== Aba Débito ==== | ||
+ | < | ||
+ | Nesta aba, o usuário marca um ou mais débitos que serão quitados através da transferência do pagamento selecionado. O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a **Matrícula do Imóvel**. O usuário deve escolher se deseja pesquisar os débitos pagos, os não pagos ou todos. Serão apresentados os débitos do tipo Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento. | ||
- | Nesta aba, o usuário irá marcar um ou mais débitos | + | O total dos débitos |
- | O total dos débitos a serem escolhidos devem ser igual ao valor do pagamento selecionado. Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão {{: | + | Após a atualização, |
- | + | ||
- | Após a atualização, | + | |
Foi ajustada a funcionalidade de acerto de documentos não aceitos para acrescentar documento de cobrança e também a duplicidade de pagamento de débitos parcelados. O sistema exibe os documentos de cobrança do imóvel selecionado, | Foi ajustada a funcionalidade de acerto de documentos não aceitos para acrescentar documento de cobrança e também a duplicidade de pagamento de débitos parcelados. O sistema exibe os documentos de cobrança do imóvel selecionado, | ||
Linha 39: | Linha 45: | ||
No caso de débitos já parcelados devem ser informados os parâmetros de pesquisa e, caso o débito já esteja no histórico, o sistema exibe na cor vermelha, como hoje acontece com os débitos pagos. Na relação dos documentos de cobrança são exibidos os documentos não pagos (que estejam sem pagamento relacionado). E, caso um deles seja selecionado, | No caso de débitos já parcelados devem ser informados os parâmetros de pesquisa e, caso o débito já esteja no histórico, o sistema exibe na cor vermelha, como hoje acontece com os débitos pagos. Na relação dos documentos de cobrança são exibidos os documentos não pagos (que estejam sem pagamento relacionado). E, caso um deles seja selecionado, | ||
- | Inicialmente o sistema apresentada a tela de filtro | + | Inicialmente o sistema apresentada a tela de filtro |
* Pagamento; | * Pagamento; | ||
* Débito. | * Débito. | ||
+ | </ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
Linha 48: | Linha 55: | ||
</ | </ | ||
- | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{: | + | < |
+ | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{: | ||
- | Em seguida, clique no botão {{: | + | Em seguida, clique no botão {{: |
+ | </ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
Linha 56: | Linha 65: | ||
</ | </ | ||
+ | < | ||
Acima, preencha os seguintes campos: | Acima, preencha os seguintes campos: | ||
* Situação (obrigatório) - Selecione uma das opções: //Pago// ou // | * Situação (obrigatório) - Selecione uma das opções: //Pago// ou // | ||
- | * Tipo de Documento (obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema; | + | * Tipo de Documento (obrigatório) - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema; |
* Referência da Conta - Informe a referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), quando o //Tipo de Documento// for //Conta//; | * Referência da Conta - Informe a referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), quando o //Tipo de Documento// for //Conta//; | ||
* Débito a Cobrar - Informe o débito a cobrar quando o //Tipo de Documento// for //Débito a Cobrar//; | * Débito a Cobrar - Informe o débito a cobrar quando o //Tipo de Documento// for //Débito a Cobrar//; | ||
* Guia de Pagamento - Informe a guia de pagamento quando o //Tipo de Documento// for //Guia de Pagamento// | * Guia de Pagamento - Informe a guia de pagamento quando o //Tipo de Documento// for //Guia de Pagamento// | ||
- | Ao clicar no botão {{: | + | Ao clicar no botão {{: |
- | + | </ | |
- | Para obter detalhe sobre o item //Conta// selecionado, | + | |
- | + | ||
- | Para obter detalhe sobre o item //Débito a Cobrar//, clique no link do campo //Tipo de Débito// (quadro //Débito a Cobrar//). | + | |
- | + | ||
- | Para obter Consultar Itens do Documento de Cobrança, clique no link do campo //Doc// (quadro //Documento de Cobrança// | + | |
==== Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados ==== | ==== Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados ==== | ||
- | + | < | |
- | Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento do movimento da arrecadação, | + | Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento do movimento da arrecadação, |
No cadastramento do cliente, foi associada à localidade do endereço sede do cliente fictício. | No cadastramento do cliente, foi associada à localidade do endereço sede do cliente fictício. | ||
- | Cadastrado o tipo de débito | + | Cadastrado o tipo de débito |
- | O sistema considera os "Documentos não Aceitos" | + | O sistema considera os //Documentos não Aceitos// como documentos do tipo //Guia de Pagamento// dentro do processo de Arrecadação. |
- | Ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os “Documentos não Aceitos”, como sejam: | + | Ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os //Documentos não Aceitos//, como sejam: |
* Registrar Movimento Arrecadadores; | * Registrar Movimento Arrecadadores; | ||
Linha 91: | Linha 96: | ||
* Gerar os Dados para a Contabilidade. | * Gerar os Dados para a Contabilidade. | ||
- | Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício | + | Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício |
- | Disponibilizada opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos | + | Disponibilizada opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos |
+ | </ | ||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
- | |Período de Pagamento(*)|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{: | + | |Período de Pagamento|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{: |
- | |Arrecadador|Informe o código do arrecadador, | + | |Arrecadador|Informe o código do arrecadador, |
- | |Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{: | + | |Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{: |
- | |Movimento Arrecadador|Este campo será habilitado quando for informado o "Aviso Bancário.\\ Informe o movimento arrecadador, | + | |Movimento Arrecadador|Este campo é habilitado quando for informado o //Aviso Bancário//.\\ Informe o movimento arrecadador, |
|Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | |Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
\\ | \\ | ||
Linha 106: | Linha 112: | ||
====== Funcionalidade dos Botões ====== | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
- | |{{: | + | |{{: |
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|{{: | |{{: | ||
- | |{{:ajuda:filtrar.jpg? | + | |{{:ajuda:arrecadacao: |
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