ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos
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ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos [20/08/2015 18:46] – a edivaldo.alves | ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos [26/09/2017 14:21] (atual) – tadeu.sarmento | ||
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Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Informar Acerto Documentos não Aceitos ====== | ====== Informar Acerto Documentos não Aceitos ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[: | ||
+ | </ | ||
+ | Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir, com a **Aba Pagamento**: | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema, podendo ser acessada no caminho: [[: | + | ==== Observação |
- | \\ | + | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações |
- | + | ||
- | ==== Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados | + | |
- | + | ||
- | Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento do movimento da arrecadação, | + | |
- | + | ||
- | No cadastramento do cliente, foi associada à localidade do endereço sede do cliente fictício. | + | |
- | + | ||
- | Cadastrado o tipo de débito “Documento | + | |
- | + | ||
- | O sistema considera os " | + | |
- | + | ||
- | Ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os “Documentos não Aceitos”, como sejam: | + | |
- | + | ||
- | * Registrar Movimento Arrecadadores; | + | |
- | * Classificar Pagamentos e Devoluções; | + | |
- | * Inserir Pagamentos; | + | |
- | * Manter Pagamentos; | + | |
- | * Encerrar Arrecadação; | + | |
- | * Gerar os Dados para a Contabilidade. | + | |
- | + | ||
- | Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício “COMPESA – Pagamentos não Identificados” para os débitos do cliente que efetuou o pagamento. | + | |
- | + | ||
- | Disponibilizada opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos | + | |
==== Aba Pagamento ==== | ==== Aba Pagamento ==== | ||
+ | < | ||
+ | Nesta aba, o usuário seleciona o pagamento que deve ser transferido para determinado débito. Os parâmetros que compõem o filtro de pesquisa são: o **Período**, | ||
+ | </ | ||
- | Nesta aba, o usuário irá selecionar o pagamento que deverá | + | <WRAP center round box 100%> |
+ | {{ :ajuda: | ||
+ | </ | ||
- | ==== Aba “Débito ==== | + | < |
+ | Acima, selecione o **Período de Pagamento**, | ||
- | Nesta aba, o usuário irá marcar um ou mais débitos que serão quitados através da transferência do pagamento | + | Em seguida, o sistema apresenta a tela com os dados das guias de pagamento |
+ | </ | ||
- | O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a " | + | <WRAP center round box 100%> |
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
- | Serão apresentados os débitos | + | < |
+ | Marque no checkbox | ||
+ | </ | ||
- | O total dos débitos | + | ==== Aba Débito ==== |
+ | < | ||
+ | Nesta aba, o usuário marca um ou mais débitos | ||
- | Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão {{: | + | O total dos débitos a serem escolhidos deve ser igual ao valor do pagamento selecionado. |
- | Após a atualização, | + | Após a atualização, |
- | Foi ajustada a funcionalidade de acerto de documentos não aceitos para acrescentar documento de cobrança e também a duplicidade de pagamento de débitos parcelados. | + | Foi ajustada a funcionalidade de acerto de documentos não aceitos para acrescentar documento de cobrança e também a duplicidade de pagamento de débitos |
- | O sistema exibe os documentos de cobrança | + | No caso de débitos já parcelados devem ser informados os parâmetros de pesquisa e, caso o débito já esteja no histórico, o sistema exibe na cor vermelha, como hoje acontece com os débitos pagos. Na relação dos documentos de cobrança |
- | No caso de débitos já parcelados devem ser informados os parâmetros de pesquisa e, caso o débito já esteja no histórico, o sistema exibe na cor vermelha, como hoje acontece com os débitos pagos. | + | Inicialmente o sistema apresentada a tela de filtro |
- | + | ||
- | Na relação dos documentos de cobrança são exibidos os documentos não pagos (que estejam sem pagamento relacionado). E, caso um deles seja selecionado, | + | |
- | + | ||
- | Inicialmente o sistema apresentada a tela de filtro | + | |
* Pagamento; | * Pagamento; | ||
* Débito. | * Débito. | ||
+ | </ | ||
- | Selecione o período, obrigatoriamente, | + | <WRAP center round box 100%> |
+ | {{ :ajuda:arrecadacao: | ||
+ | </ | ||
- | {{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_informardocnaoaceitos_-_tela_1.png?nolink|}} | + | < |
- | \\ | + | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão |
- | ====== Preenchimento dos Campos ====== | + | Em seguida, clique no botão {{: |
+ | </ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
- | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | + | < |
- | |Período de Pagamento(*)|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{: | + | Acima, preencha os seguintes |
- | |Arrecadador|Informe o código do arrecadador, | + | |
- | |Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{: | + | |
- | |Movimento Arrecadador|Este campo será habilitado quando for informado o "Aviso Bancário.\\ Informe o movimento arrecadador, | + | |
- | |Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | + | |
- | \\ | + | |
- | Será apresentada a tela com os dados resultantes do filtro: | + | * Situação (obrigatório) - Selecione uma das opções: //Pago// ou // |
+ | * Tipo de Documento (obrigatório) - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema; | ||
+ | * Referência da Conta - Informe a referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), quando o //Tipo de Documento// for // | ||
+ | * Débito a Cobrar - Informe o débito a cobrar quando o //Tipo de Documento// for //Débito a Cobrar//; | ||
+ | * Guia de Pagamento - Informe a guia de pagamento quando o //Tipo de Documento// for //Guia de Pagamento// | ||
- | {{: | + | Ao clicar no botão |
- | \\ | + | </ |
- | Marque | + | ==== Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados ==== |
+ | < | ||
+ | Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento | ||
- | Informe a matrícula | + | No cadastramento |
- | Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:selecionardebitospagosparcelados.png? | + | Cadastrado o tipo de débito **Documento não Aceito**, associando ao tipo do lançamento contábil // |
- | * Situação (obrigatório) - Selecione uma das opções: " | + | O sistema |
- | * Tipo de Documento (obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema; | + | |
- | * Referência da Conta - Informe a referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), quando o "Tipo de Documento" | + | |
- | * Débito a Cobrar - Informe o débito a cobrar quando o "Tipo de Documento" | + | |
- | * Guia de Pagamento | + | |
- | {{:ajuda: | + | Ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os // |
- | \\ | + | |
- | Ao clicar no botão {{: | + | * Registrar Movimento Arrecadadores; |
+ | * Classificar Pagamentos e Devoluções; | ||
+ | * Inserir Pagamentos; | ||
+ | * Manter Pagamentos; | ||
+ | * Encerrar Arrecadação; | ||
+ | * Gerar os Dados para a Contabilidade. | ||
- | Para obter detalhe sobre o item " | + | Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício **COMPESA – Pagamentos não Identificados** para os débitos |
- | Para obter detalhe sobre o item " | + | Disponibilizada opção |
+ | </ | ||
- | Para obter " | + | ====== Preenchimento dos Campos ====== |
- | + | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | |
- | {{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_informardocnaoaceitos_-_tela_3_-_aba_debito3.png?nolink|}} | + | |Período de Pagamento|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{: |
+ | |Arrecadador|Informe o código | ||
+ | |Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{: | ||
+ | |Movimento Arrecadador|Este campo é habilitado quando for informado o //Aviso Bancário// | ||
+ | |Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
\\ | \\ | ||
+ | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
+ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
- | = Funcionalidade dos Botões | + | ===== Referências ===== |
- | (% height=" | + | **[[=postgres:arrecadacao:uc1214|Informar Acerto Documentos |
- | |=Botão|=Descrição da Funcionalidade | + | |
- | |[[image: | + | |
- | Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [[Pesquisar Datas - Calendário>> | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image:http:// | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
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- | |[[image: | + | |
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