ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos
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ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos [20/08/2015 18:36] – a edivaldo.alves | ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos [26/09/2017 14:21] (atual) – tadeu.sarmento | ||
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Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Informar Acerto Documentos não Aceitos ====== | ====== Informar Acerto Documentos não Aceitos ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[: | ||
+ | </ | ||
+ | Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir, com a **Aba Pagamento**: | ||
- | = Informar Acerto Documentos Não Aceitos | + | ==== Observação ==== |
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema, podendo | + | ==== Aba Pagamento ==== |
- | \\ | + | < |
+ | Nesta aba, o usuário seleciona o pagamento que deve | ||
+ | </ | ||
- | ==== Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados ==== | + | <WRAP center round box 100%> |
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
- | Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento do movimento da arrecadação, tornando possível associar os documentos não aceitos a esse cliente, definido esse cliente como um parâmetro | + | < |
+ | Acima, selecione o **Período de Pagamento**, obrigatoriamente, | ||
- | No cadastramento do cliente, foi associada à localidade do endereço sede do cliente fictício. | + | Em seguida, o sistema apresenta a tela com os dados das guias de pagamento resultantes |
+ | </ | ||
- | Cadastrado o tipo de débito “Documento não Aceito”, associando ao tipo do lançamento contábil “Recebimentos não Identificados” (opção [[: | + | <WRAP center round box 100%> |
+ | {{ | ||
+ | </WRAP> | ||
- | O sistema considera os " | + | < |
+ | Marque no checkbox | ||
+ | </ | ||
- | Ajustados os processos | + | ==== Aba Débito ==== |
+ | < | ||
+ | Nesta aba, o usuário marca um ou mais débitos | ||
- | * Registrar Movimento Arrecadadores; | + | O total dos débitos a serem escolhidos deve ser igual ao valor do pagamento selecionado. Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão {{: |
- | * Classificar Pagamentos | + | |
- | * Inserir Pagamentos; | + | |
- | * Manter Pagamentos; | + | |
- | * Encerrar Arrecadação; | + | |
- | * Gerar os Dados para a Contabilidade. | + | |
- | Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício “COMPESA – Pagamentos não Identificados” | + | Após a atualização, |
- | Disponibilizada opção no sistema | + | Foi ajustada a funcionalidade de acerto de documentos não aceitos para acrescentar documento de cobrança e também a duplicidade de pagamento de débitos parcelados. O sistema |
- | ==== Aba Pagamento ==== | + | No caso de débitos já parcelados devem ser informados os parâmetros de pesquisa e, caso o débito já esteja no histórico, o sistema exibe na cor vermelha, como hoje acontece com os débitos pagos. Na relação dos documentos de cobrança são exibidos os documentos não pagos (que estejam sem pagamento relacionado). E, caso um deles seja selecionado, |
- | Nesta aba, o usuário irá selecionar o pagamento que deverá | + | Inicialmente |
- | ==== Aba “Débito | + | * Pagamento; |
+ | * Débito. | ||
+ | </ | ||
- | Nesta aba, o usuário irá marcar um ou mais débitos que serão quitados através da transferência do pagamento selecionado. | + | <WRAP center round box 100%> |
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
- | O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a " | + | < |
+ | Informe | ||
- | Serão apresentados os débitos do tipo Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento. | + | Em seguida, clique no botão {{: |
+ | </ | ||
- | O total dos débitos a serem escolhidos devem ser igual ao valor do pagamento selecionado. | + | <WRAP center round box 100%> |
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
- | Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão {{:ajuda: | + | < |
+ | Acima, preencha os seguintes campos: | ||
- | Após a atualização, o sistema retornará para a aba de Pagamento, onde o usuário poderá selecionar um outro registro da pesquisa. | + | * Situação (obrigatório) - Selecione uma das opções: //Pago// ou // |
+ | * Tipo de Documento (obrigatório) - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema; | ||
+ | * Referência da Conta - Informe | ||
+ | * Débito | ||
+ | * Guia de Pagamento | ||
- | Foi ajustada | + | Ao clicar no botão {{: |
+ | </ | ||
- | O sistema | + | ==== Gerar no sistema |
+ | < | ||
+ | Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento | ||
- | No caso de débitos já parcelados devem ser informados os parâmetros de pesquisa e, caso o débito já esteja no histórico, o sistema exibe na cor vermelha, como hoje acontece com os débitos pagos. | + | No cadastramento do cliente, foi associada à localidade do endereço sede do cliente fictício. |
- | Na relação dos documentos | + | Cadastrado o tipo de débito **Documento |
- | Inicialmente o sistema | + | O sistema |
- | * Pagamento; | + | Ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os // |
- | * Débito. | + | |
- | Selecione o período, obrigatoriamente, | + | * Registrar Movimento Arrecadadores; |
+ | * Classificar Pagamentos | ||
+ | * Inserir Pagamentos; | ||
+ | * Manter Pagamentos; | ||
+ | * Encerrar Arrecadação; | ||
+ | * Gerar os Dados para a Contabilidade. | ||
- | {{: | + | Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício **COMPESA – Pagamentos não Identificados** para os débitos do cliente que efetuou o pagamento. |
- | \\ | + | |
+ | Disponibilizada opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos | ||
+ | </ | ||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
- | |||
- | |||
^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
- | |Período de Pagamento(*)|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{: | + | |Período de Pagamento|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{: |
- | |Arrecadador|Informe o código do arrecadador, | + | |Arrecadador|Informe o código do arrecadador, |
- | |Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{: | + | |Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{: |
- | |Movimento Arrecadador|Este campo será habilitado quando for informado o "Aviso Bancário.\\ Informe o movimento arrecadador, | + | |Movimento Arrecadador|Este campo é habilitado quando for informado o //Aviso Bancário//.\\ Informe o movimento arrecadador, |
|Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | |Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
\\ | \\ | ||
- | Será apresentada a tela com os dados resultantes | + | ====== Funcionalidade dos Botões ====== |
+ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{:ajuda: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | ===== Referências ===== | ||
- | [[image:Arrec - InformarDocNaoAceitos - Tela 3.png]] | + | **[[=postgres:arrecadacao: |
- | Marque no checkbox do item desejado, no campo " | + | ==== Termos Principais |
- | + | ||
- | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão [[image: | + | |
- | + | ||
- | Em seguida, clique no botão [[image: | + | |
- | + | ||
- | * Situação (obrigatório) - Selecione uma das opções: " | + | |
- | * Tipo de Documento (obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema; | + | |
- | * Referência da Conta - Informe a referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), quando o "Tipo de Documento" | + | |
- | * Débito a Cobrar - Informe o débito a cobrar quando o "Tipo de Documento" | + | |
- | * Guia de Pagamento - Informe a guia de pagamento quando o "Tipo de Documento" | + | |
- | + | ||
- | [[image: | + | |
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- | Ao clicar no botão [[image: | + | |
- | + | ||
- | Para obter detalhe sobre o item " | + | |
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- | Para obter detalhe sobre o item " | + | |
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- | Para obter " | + | |
- | + | ||
- | [[image: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | = Funcionalidade dos Botões | + | |
- | + | ||
- | (% height=" | + | |
- | |=Botão|=Descrição da Funcionalidade | + | |
- | |[[image: | + | |
- | Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [[Pesquisar Datas - Calendário>> | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
- | |[[image: | + | |
+ | **[[=ajuda: | ||
\\ | \\ | ||
- | + | Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN. | |
- | Para retornar, clique no link [[RETORNAR>> | + | |
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